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为确保公司质量治理体系有效运行,增进连续革新,4月21日至23日,适航体系部组织开展2021年度质量治理体系内审事情。此次内审包括GJB、AS、GB及IATF四类体系标准。
内审首次集会上,审核组组长重申了内审事情对证量治理体系的重要性,对各部分迎接内审任务作了具体要求和安排。
内审员组成4个审核小组,严格凭据标准、执规律则和体系文件的要求,接纳文件查阅、抽查纪录、现场检验、询问交流等方法,对体系笼罩的所有部分在质量治理体系运行方面情况进行了一次全面检查与审核,重点在文件的适用性、流程的科学性、执行的实效性上下功夫,找问题、补短板。受审部分积极配合,按审核计划要求,顺利完成质量治理体系内审事情。
本次内审验证了公司质量治理体系运行的切合性、有效性和连续性,同时也提出了质量治理体系运行中保存的问题,并就检查出的问题实时与被审核部分进行了相同。
质量治理体系是企业治理的重要组成部分,内部审核是制止实际事情与体系治理脱节的有效方法,也是权衡和检验各项治理事情水平的助推器,本次内审事情的开展进一步推动了企业高质量生长。